Manual Sagres

Compras - Fornecedor

Esta funcionalidade permite aos usuários realizar o cadastro dos Fornecedores no sistema.

A inserção de informações sobre os Fornecedores é importante para o gerenciamento das rotinas que envolvem a aquisição dos produtos.

Para acessar essa interface, o usuário deverá clicar em Estoque no menu superior, depois em Menu localizado à esquerda da interface e selecionar a opção Fornecedores, conforme destacado abaixo.

Para encontrar um Fornecedor, é preciso digitar o nome ou parte do nome do Fornecedor e clicar em Enter no campo de texto. O sistema retornará uma lista com todos os Fornecedores cadastrados que atendem aos caracteres informados. 

Fornecedor – Novo

Caso deseje acrescentar um novo fornecedor à lista, clique no botão Novo. Uma linha será inserida na tabela, com os campos Razão Social e CNPJ que deverão ser preenchidos. Depois, clique no botão Salvar para que o sistema registre o cadastro.

 Nota
 
  Caso o CNPJ seja preenchido de forma equivocada e o usuário tente Salvar o registro, o sistema emitirá uma mensagem de alerta.
 

Fornecedor – Restaurar

O botão Restaurar, ao ser acionado, retorna às configurações originais da interface, conforme ao momento que houve a busca. Depois, é preciso clicar no botão Salvar para que o sistema registre as alterações.

 Nota
 
  Esse botão deve acionado antes do botão Salvar. Do contrário, não será possível retornar ao estado anterior.
 

Fornecedor – Excluir

Para excluir um Fornecedor, é preciso marcar a caixinha de seleção à esquerda do respectivo nome do fornecedor e clicar no botão Excluir. Após essa ação, acione o botão Salvar para que o sistema registre a exclusão.

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